公司合同自查自纠工作报告

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××公司合同自查自纠工作报告

(2025 年 1 月 4 日)

 

一、工作背景

根据集团《关于开展合同管理专项自查自纠的通知》(×集法〔2024〕18 号)及市国资委“合规管理强化年”要求,公司自 2024 年 10 月 8 日至 12 月 31 日,对 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间签订并仍在履行或可能产生争议的 1,847 份合同(不含劳动合同)进行了全面自查、交叉复查及整改闭环。现将有关情况报告如下:

 

二、组织与实施

1. 领导机制:成立以董事长为组长、总法律顾问为副组长的“合同自查自纠领导小组”,下设办公室(挂靠法务部)。

2. 专业力量:抽调法务、财务、审计、业务、信息化等 32 人组成 6 个检查小组,外聘 2 名律所合伙人担任顾问。

3. 技术支撑:上线“合同风控模块”插件,对 oa-合同审批、用印、归档、付款 4 个节点自动抓取比对,实现 100% 电子筛查。

4. 方法步骤:

(1) 梳理清单:通过 erp、nc、纸质台账三渠道比对,形成 1,847 份合同底单;

(2) 风险初筛:设置 18 项关键词(“背靠背”“无限责任”“无争议付款”等),自动标红 362 份;

(3) 人工复查:对红色及随机抽取 10% 共 542 份合同进行穿透式检查;

(4) 整改闭环:出具《整改通知书》97 份,逐一明确责任人、措施、时限;

(5) 建章立制:同步修订《合同管理办法》《授权审批清单》《合同示范文本库》。

 

三、自查发现的主要问题

(一)合同订立阶段

1. 主体资格瑕疵 11 例:对方提供已注销营业执照仍签约,涉及金额 1,034 万元;

2. 授权签署不合规 23 例:项目经理无授权或超越授权,最大单笔 2,800 万元;

3. 倒签合同 38 份:实际履行时间早于签署时间 3 个月以上,集中在工程施工类。

 

(二)合同履行阶段

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