XX自治县自来水有限责任公司支部委员会关于巡察整改进展情况的报告

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XX自治县自来水有限责任公司支部委员会关于巡察整改进展情况的报告

根据县委统一部署,2025年X月XX日至XX月XX日,县委第二巡察组对县自来水公司党支部开展巡察,2025年XX月XX日反馈巡察意见。公司党支部高度重视、照单全收、坚决整改,现将整改进展情况报告如下。

一、组织整改落实情况

党支部以总书记新时代中国特色社会主义思想为指引,把巡察整改作为重大政治任务。第一时间组建整改领导小组,党支部书记牵头抓总、班子落实“一岗双责”,压实各级整改责任。先后召开整改推进会28次,制定并完善相关制度12项。问责追责4人。对照反馈问题制定整改方案,细化问题清单,实行台账销号、闭环管理;常态化督导督办,对整改滞后事项约谈问责。同步抓实“第一议题”学习、优化供水服务、从严管党治党、完善长效制度,全方位推动整改落地见效。

截至6月8日,巡察反馈的20个具体问题,已完成整改18个、基本完成1个、长期整改1个;未完成整改0个;巡察移交的18个立行立改问题,已完成整改17个,正在整改1个;巡察移交的2件信访件,已办结2件。

二、集中整改期内已完成的整改事项

(一)反馈问题:关于“落实上轮巡察反馈问题整改不够到位”问题整改情况

1.仓库管理不规范,纸质登记、账实不符,盘盈17.99万余元

整改结果:已完成

整改情况:已全面完成2022—2025年度库存商品全盘盘点,依规分类处置盘盈、盘亏资产并规范账务调整,实现账账、账实相符。优化仓储管理架构,明确由党政办主任专职统筹管理、财务股全程监督审核;启用仓储信息化管理系统,实现物资出入库电子化登记、全流程溯源管控。修订完善《仓库管理制度》,常态化组织业务人员信息化实操培训;把仓储管理工作纳入年度绩效考核,定期开展仓储管理专项“回头看”。

通过整改,仓储管理制度闭环落地,库存管控精细化水平显著提升,物资损耗、账务差错问题得到有效遏制。

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