2026年财务工作思路

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2026年财务工作思路:聚焦价值创造主线,筑牢稳健运营基石

围绕“价值创造与稳健运营”双主线,2026年财务工作将紧扣高质量发展内核,以全面预算管理为牵引,以数智化转型为引擎。我们将坚持系统观念,统筹当期效益与长远发展,深度融入业务链条,切实把财务专业优势转化为企业治理效能。

一、聚焦核心资源统筹,厚植企业盈利根基

利润与现金流是企业生存发展的根本血脉。2026年,我们将始终坚持效益优先的管理理念,牢牢把控资金统筹分配的“总闸门”,深挖全价值链条中潜藏的降本增效核心潜力。

(一)升级全面预算管理,强化战略执行刚性

1.构建业财联动模型,精细编排各项预算指标。

一是,坚决打破业务端与财务端之间的信息沟通壁垒,全面推行基于底层实际业务动因的零基预算体系,拒绝粗放分配。

二是,科学设定涵盖35个关键维度的动态业务监测指标,将预算管控的颗粒度极限细化至最小业务责任单元。

三是,通过强化财务前置深度测算与业务端实时联动反馈,确保年度发展目标的每一步拆解都具备坚实的现实落地基础。

2.强化系统预警监控,形成闭环绩效考核链路。

一是,依托核心财务数字中台构建全天候智能运转的预警中枢,对各项预算执行进度偏差超过10%的业务单元,系统将自动触发并实施硬性的“红灯”阻断管控。

二是,坚决将年度预算的综合达成率与全体员工的年度绩效考评及薪酬分配进行深度捆绑。

三是,构建“月度追踪纠偏、季度深度复盘、年度刚性兑现”的常态化闭环,让宏观战略目标层层解码压实。

(二)穿透全量成本结构,精准锁定降本空间

1.推行目标成本管控,前置锁定产品利润空间。

一是,在产品研发与重大工程项目立项的初始萌芽阶段,强制引入严苛且细致的财务数据测算机制。

二是,全面建立涵盖核心生产节点与物流环节的目标成本控制卡,将成本控制动作大幅度前置。

三是,从业务源头上提前锁定各类产品与项目的预期利润空间,彻底终结边做边算、粗放消耗的传统管理模式。

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