xx集团公司审计部2025年工作总结暨2026年工作计划:护航稳健经营,擘画崭新篇章
2025年是集团公司发展进程中具有里程碑意义的关键一年。一年来,审计部在集团公司党委和董事会的坚强领导下,紧密围绕中心工作,忠实履行监督职责,以高质量审计监督服务集团高质量发展大局,圆满完成了年度各项任务指标,为2026年各项工作的崭新开局奠定了坚实基础。回望过去,我们步履铿锵,成绩斐然;展望未来,我们信心满怀,重任在肩。现将全年工作总结与明年工作计划汇报如下:
一、回首2025:聚焦主责主业,审计监督质效实现新提升
2025年,审计部全面贯彻落实集团年度战略部署,坚持稳中求进工作总基调,在“审”与“计”的深度融合中,推动审计工作在服务决策、防范风险、促进发展等方面取得了显著成效,圆满完成了年度收官之战。
(一)聚焦财务收支,筑牢“风险防火墙”
我们始终将财务审计作为基础性工作抓紧抓实,全年共完成对xx家下属单位的财务收支审计,审计覆盖率达到xx%。工作中,
一是严守真实合规底线,重点审查会计信息的真实性、财务收支的合规性、资产管理的规范性,及时发现并纠正了一批在费用报销、采购流程、资产盘点等方面存在的问题。
二是强化预算执行监督,对集团年度预算执行情况进行全过程跟踪审计,促进资源配置更加科学、资金使用效益持续提升,有力保障了集团资金链的安全与稳定,有效发挥了审计在风险防控中的前沿哨所作用。
(二)聚焦提质增效,激活“发展助推器”